阳泉市区域创新促进中心2021年度部门决算

                               目录
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  二、机构设置情况
  第二部分  2021年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2021年度部门决算情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  附件
  第一部分  概况
  一、本部门职责
  (一)主要职能
  1、承担全市科技资源潜力调查,建立科技资源数据信息库。
  2、承担各类科技事项受理、推荐、评审认定、绩效考核等工作。
  3、承担科技成果信息收集、转化对接、评价发布等社会公益服务,促进科技成果转化、加速科技成果产业化
  4、组织开展学术交流与科技合作,促进企业与国内外高校院所产学研深度融合。
  5、服务“双创”工作,促进科技孵化器、众创空间等创新平台建设,承办各类创新创业竞赛活动。二、机构设置情况
  决算部门:

   序号

          所属单位名称

    1

       阳泉市区域创新促进中心


  
  
  第二部分  2021年度部门决算报表(见附件)
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、部门决算公开相关信息统计表
  第三部分  2021年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收入总计342.88万元、支出总计240.91万元。与2020年相比,收入总计增加185.85万元,上升54.2%,支出总计增加83.88万元,上升34.82%。主要原因是人员和项目款增加。
  二、收入决算情况说明
  2021年度收入合计342.88万元,其中:财政拨款收入176.88万元,占比51.59%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入166万元,占比48.41%。
  三、支出决算情况说明
  2021年度支出合计240.91万元,其中:基本支出171.19万元,占比71.06%;项目支出69.72万元,占比28.94%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收入总计176.88万元、支出总计176.88万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加19.85万元,上升11.22%,财政拨款支出总计增加19.85万元,上升11.22%。主要原因是人员新增。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2021年度财政拨款支出176.88万元,占本年支出合计的73.42%。与2020年相比,财政拨款支出增加19.85万元,上升11.22%。主要原因是人员增加。其中,人员经费160万元,占比90.46%,日常公用经费16.88万元,占比9.54%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2021年度财政拨款支出176.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.26万元,占3.54%;科学技术(类)支出135.30万元,占76.49%;社会保障和就业(类)支出15.73万元,占8.9%;卫生健康(类)支出7.55万元,占4.27%;住房保障(类)支出12.04万元,占6.8%;
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2021年度财政拨款支出年初预算167.26万元,支出决算176.88万元,完成年初预算的100%。其中:部门应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算0.48万元,支出决算6.26万元,完成年初预算的1304.17%,用于党建费用和购买办公设备。较2020年决算增加5.82万元,增长92.97%,主要原因购置办公设备。科学技术(类)支出年初预算131.34万元,支出决算135.30万元,完成年初预算的103.02%,用于人员经费和公用经费。较2020年决算增加12.53万元,增长9.26%,主要原因人员新增。社会保障和就业(类)支出年初预算15.87万元,支出决算15.73万元,完成年初预算的99.12%,用于用于缴纳在职职工养老保险单位部分。较2020年决算增加0.38万元,增长2.42%,主要原因人员新增。卫生健康(类)支出年初预算7.51万元,支出决算7.55万元,完成年初预算的100.53%,用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。较2020年决算增加0.61万元,增长8.08%,主要原因人员新增。住房保障(类)支出年初预算12.06万元,支出决算12.04万元,完成年初预算的99.83%,用于缴纳在职职工公积金单位部分。较2020年决算增加0.51万元,增长4.24%,主要原因人员新增。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度财政拨款基本支出171.19万元,其中:人员经费160万元,主要包括工资福利支出145.84万元和对个人和家庭的补助14.18万元;公用经费11.18万元,主要包括商品和服务支出11.18万元。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,比2020年减少1.8万元,下降100%,主要原因是:放到对个人和家庭的补助。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  本部门无三公经费。
  八、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  2021年本单位无机关运行经费。
  (二)政府采购情况说明
  2021年度政府采购支出总额36.55万元,其中:政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出19.77万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额36.55万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额36.55万元,占政府采购支出总额的100%.
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
  (四)预算绩效情况说明
  (1) 绩效管理评价工作开展情况。
  我部门无2021年度省级财政预算安排的其他运转类项目和特定目标类项目。
  (2)部门决算中项目绩效自评结果。
  我部门无2021年度省级财政预算安排的其他运转类项目和特定目标类项目。
  (3)部门评价项目绩效评价结果。
  我部门无2021年度省级财政预算安排的其他运转类项目和特定目标类项目。
  (五)其他需要说明的事项
  无
  第四部分  名词解释
  部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)
  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
  入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
  本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  第五部分  附件